Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001649
Monto de la Factura
₲ 3.316.500
Nro. Solicitud de Transferencia
166066
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
05-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.193.568
Retención DNCP
₲ 12.382
Retención IVA
₲ 47.379
Retención Renta
₲ 63.171
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
04/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-135532
Monto Contrato
₲ 43.805.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.503.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.503.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320388
Nombre de la Licitación
ADQUISICION PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional