Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001266
Monto de la Factura
₲ 5.000.400
Nro. Solicitud de Transferencia
65517
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2017
Fecha de la Transferencia
01-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.815.052
Retención DNCP
₲ 18.668
Retención IVA
₲ 71.434
Retención Renta
₲ 95.246
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
04/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-135532
Monto Contrato
₲ 43.805.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.503.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.503.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320388
Nombre de la Licitación
ADQUISICION PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional
