Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0035569
Monto de la Factura
₲ 128.236.640
Nro. Solicitud de Transferencia
98049
Fecha Solicitud de Transferencia
17-07-2023
Fecha de la Transferencia
11-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 120.676.506
Retención DNCP
₲ 452.326
Retención IVA
₲ 3.497.363
Retención Renta
₲ 3.497.363
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIAS GRAFICAS NOBEL S.A.
RUC
80009607-0
Número de Contrato
19/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12007-22-218124
Monto Contrato
₲ 31.055.002.574
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.182.385.211
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.182.385.211
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406476
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 07/2022 "ADQUISICIÓN DE ÚTILES PARA KITS ESCOLARES - PLURIANUAL 2022/2023"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion
