Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0035630
Monto de la Factura
₲ 341.167.767
Nro. Solicitud de Transferencia
214166
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 318.097.223
Retención DNCP
₲ 1.190.986
Retención IVA
₲ 9.175.712
Retención Renta
₲ 12.406.100
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIAS GRAFICAS NOBEL S.A.
RUC
80009607-0
Número de Contrato
19/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12007-22-218124
Monto Contrato
₲ 31.055.002.574
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.182.385.211
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.182.385.211
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406476
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 07/2022 "ADQUISICIÓN DE ÚTILES PARA KITS ESCOLARES - PLURIANUAL 2022/2023"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion
