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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-006-0000477
Monto de la Factura
₲ 433.348.374
Nro. Solicitud de Transferencia
73281
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2023
Fecha de la Transferencia
22-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 407.800.518

Retención DNCP
₲ 1.528.538
Retención IVA
₲ 11.818.592
Retención Renta
₲ 11.818.592
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MERCURIO S.A.
RUC
80015966-7
Número de Contrato
21/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12007-22-218126
Monto Contrato
₲ 14.495.639.705
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.609.593.287
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.609.593.287

Datos de la Licitación

ID de Licitación
406476
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 07/2022 "ADQUISICIÓN DE ÚTILES PARA KITS ESCOLARES - PLURIANUAL 2022/2023"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion