Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001853
Monto de la Factura
₲ 307.951.527
Nro. Solicitud de Transferencia
55235
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2019
Fecha de la Transferencia
08-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 274.670.366
Retención DNCP
₲ 1.086.229
Retención IVA
₲ 8.398.678
Retención Renta
₲ 8.398.678
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
LP-12009-18-167250
Monto Contrato
₲ 4.050.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.281.046.326
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.281.046.326
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339890
Nombre de la Licitación
LPN 10 REPARACIONES VARIAS Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDIFICIOS - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia
