Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0001860
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 31.670.363
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            69355
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-05-2019
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            04-06-2019
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            04-06-2019
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 28.247.661
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 111.710
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 863.737
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 863.737
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
        
                                    RUC
                            
            933709-1
        
                                    Número de Contrato
                            
            62
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12009-18-167250
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 4.050.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 2.281.046.326
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 2.281.046.326
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            339890
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN 10 REPARACIONES VARIAS Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDIFICIOS - SEGUNDO LLAMADO
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Justicia  (MJ)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Ministerio de Justicia
        