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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002231
Monto de la Factura
₲ 185.969.691
Nro. Solicitud de Transferencia
194012
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
15-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 165.871.439

Retención DNCP
₲ 655.965
Retención IVA
₲ 5.071.901
Retención Renta
₲ 5.071.901
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
LP-12009-18-167250
Monto Contrato
₲ 4.050.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.281.046.326
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.281.046.326

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339890
Nombre de la Licitación
LPN 10 REPARACIONES VARIAS Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDIFICIOS - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia