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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001868
Monto de la Factura
₲ 318.617.887
Nro. Solicitud de Transferencia
84628
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2019
Fecha de la Transferencia
09-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 284.183.983

Retención DNCP
₲ 1.123.852
Retención IVA
₲ 8.689.579
Retención Renta
₲ 8.689.579
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
LP-12009-18-167250
Monto Contrato
₲ 4.050.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.281.046.326
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.281.046.326

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339890
Nombre de la Licitación
LPN 10 REPARACIONES VARIAS Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDIFICIOS - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia