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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003614
Monto de la Factura
₲ 1.010.309
Nro. Solicitud de Transferencia
19533
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2019
Fecha de la Transferencia
12-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 962.701

Retención DNCP
₲ 3.725
Retención IVA
₲ 15.082
Retención Renta
₲ 28.801
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
LP-12009-18-167295
Monto Contrato
₲ 3.822.504.197
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.619.258.522
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.619.258.522

Datos de la Licitación

ID de Licitación
349610
Nombre de la Licitación
LPN 08 ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia