Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012952
Monto de la Factura
₲ 6.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75969
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2021
Fecha de la Transferencia
06-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.934.142
Retención DNCP
₲ 22.222
Retención IVA
₲ 171.818
Retención Renta
₲ 171.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Blanca Aurora Bogarín Gómez
RUC
745828-2
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
LP-12009-18-166985
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 334.832.469
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 334.832.469
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353800
Nombre de la Licitación
LPN N° 15/2018 SERVICIO DE DESAGOTE DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS DE POZO CIEGOS, CAMARA DIGESTORAS, SEPTICA Y SUMIDEROS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia