Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002139
Monto de la Factura
₲ 8.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75139
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
07-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.647.150
Retención DNCP
₲ 29.100
Retención IVA
₲ 225.000
Retención Renta
₲ 225.000
Multa
₲ 123.750
Datos del Contrato
Proveedor
Blanca Aurora Bogarín Gómez
RUC
745828-2
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
LP-12009-18-166985
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 334.832.469
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 334.832.469
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353800
Nombre de la Licitación
LPN N° 15/2018 SERVICIO DE DESAGOTE DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS DE POZO CIEGOS, CAMARA DIGESTORAS, SEPTICA Y SUMIDEROS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia