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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0011956
Monto de la Factura
₲ 399.846.350
Nro. Solicitud de Transferencia
135289
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2025
Fecha de la Transferencia
02-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 373.005.756

Retención DNCP
₲ 1.395.827
Retención IVA
₲ 10.904.900
Retención Renta
₲ 14.539.867
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BIOERIX S.A.
RUC
80051821-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-25-252201
Monto Contrato
₲ 1.001.518.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 407.638.656
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 407.638.656

Datos de la Licitación

ID de Licitación
457895
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS AD REFERENDUM 2025
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas