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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000576
Monto de la Factura
₲ 35.325.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135247
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2025
Fecha de la Transferencia
02-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.777.105

Retención DNCP
₲ 123.316
Retención IVA
₲ 963.409
Retención Renta
₲ 1.284.545
Multa
₲ 176.625

Datos del Contrato

Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-25-252062
Monto Contrato
₲ 134.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.698.723
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.698.723

Datos de la Licitación

ID de Licitación
457895
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS AD REFERENDUM 2025
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas