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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0066133
Monto de la Factura
₲ 5.841.000
Nro. Solicitud de Transferencia
201295
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2025
Fecha de la Transferencia
08-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.448.909

Retención DNCP
₲ 20.391
Retención IVA
₲ 159.300
Retención Renta
₲ 212.400
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DENTAL GUARANI SA
RUC
80025640-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-25-256393
Monto Contrato
₲ 470.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 194.655.019
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 194.017.443

Datos de la Licitación

ID de Licitación
459859
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos Odontológicos Plurianual 2025-2026
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia