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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004527
Monto de la Factura
₲ 4.326.600
Nro. Solicitud de Transferencia
54753
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2026
Fecha de la Transferencia
05-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.036.167

Retención DNCP
₲ 15.104
Retención IVA
₲ 117.998
Retención Renta
₲ 157.331
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-25-256009
Monto Contrato
₲ 2.971.118.273
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.770.101.434
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.770.101.434

Datos de la Licitación

ID de Licitación
458529
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO CENTRAL DEL HOSPITAL DE CLINICAS AD REFERENDUM 2025
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas