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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002222
Monto de la Factura
₲ 48.824.600
Nro. Solicitud de Transferencia
70669
Fecha Solicitud de Transferencia
03-06-2025
Fecha de la Transferencia
10-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.547.138

Retención DNCP
₲ 170.442
Retención IVA
₲ 1.331.580
Retención Renta
₲ 1.775.440
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JAVIER RECALDE ENCINA
RUC
3723322-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-25-250784
Monto Contrato
₲ 1.400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.025.470.419
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.025.470.419

Datos de la Licitación

ID de Licitación
459926
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE GASES MEDICINALES DEL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERÉNDUM 2025
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas