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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009698
Monto de la Factura
₲ 55.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39601
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2026
Fecha de la Transferencia
14-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.005.500

Retención DNCP
₲ 192.000
Retención IVA
₲ 1.500.000
Retención Renta
₲ 2.000.000
Multa
₲ 302.500

Datos del Contrato

Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-25-254406
Monto Contrato
₲ 328.140.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 304.880.673
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 304.880.673

Datos de la Licitación

ID de Licitación
457895
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS AD REFERENDUM 2025
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas