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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003911
Monto de la Factura
₲ 960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
16073
Fecha Solicitud de Transferencia
24-02-2017
Fecha de la Transferencia
07-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 912.942

Retención DNCP
₲ 3.421
Retención IVA
₲ 26.182
Retención Renta
₲ 17.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
52/15
Código de Contratación (CC)
LP-13006-15-115397
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 745.661.597
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 745.661.597

Datos de la Licitación

ID de Licitación
297962
Nombre de la Licitación
Servicio de eventos - Segundo Llamado
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica