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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0001425
Monto de la Factura
₲ 59.165.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71943
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2021
Fecha de la Transferencia
06-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.729.127

Retención DNCP
₲ 208.691
Retención IVA
₲ 1.613.591
Retención Renta
₲ 1.613.591
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
LP-28001-21-198746
Monto Contrato
₲ 1.304.921.978
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.229.246.864
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.229.246.864

Datos de la Licitación

ID de Licitación
389583
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA UMT Y HEMOCENTRO -AD REFERENDUM 2021
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas