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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0003391
Monto de la Factura
₲ 4.670.000
Nro. Solicitud de Transferencia
182202
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2021
Fecha de la Transferencia
18-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.398.800

Retención DNCP
₲ 16.472
Retención IVA
₲ 127.364
Retención Renta
₲ 127.364
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
LP-28001-21-198746
Monto Contrato
₲ 1.304.921.978
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.229.246.864
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.229.246.864

Datos de la Licitación

ID de Licitación
389583
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA UMT Y HEMOCENTRO -AD REFERENDUM 2021
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas