Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001895
Monto de la Factura
₲ 239.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123433
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2021
Fecha de la Transferencia
20-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 225.309.004
Retención DNCP
₲ 843.724
Retención IVA
₲ 6.523.636
Retención Renta
₲ 6.523.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
22/2021
Código de Contratación (CC)
LP-28001-21-199804
Monto Contrato
₲ 1.695.810.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.597.329.687
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.597.329.687
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389628
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO CENTRAL DEL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM 2021
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas