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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0024008
Monto de la Factura
₲ 128.344.500
Nro. Solicitud de Transferencia
105958
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2022
Fecha de la Transferencia
02-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 122.251.192

Retención DNCP
₲ 474.263
Retención IVA
₲ 1.833.493
Retención Renta
₲ 3.666.986
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GAS METAL S.R.L.
RUC
80008762-3
Número de Contrato
170/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-204838
Monto Contrato
₲ 3.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.539.917.096
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.539.917.096

Datos de la Licitación

ID de Licitación
399757
Nombre de la Licitación
RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL PARA EL HOSPITAL CENTRAL DE POLICÍA RIGOBERTO CABALLERO-PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional