Datos del Pago
Nro. de Factura
001-015-0009784
Monto de la Factura
₲ 32.242.500
Nro. Solicitud de Transferencia
58271
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2023
Fecha de la Transferencia
04-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.518.466
Retención DNCP
₲ 119.144
Retención IVA
₲ 460.607
Retención Renta
₲ 921.214
Multa
₲ 193.283
Datos del Contrato
Proveedor
GAS METAL S.R.L.
RUC
80008762-3
Número de Contrato
170/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-204838
Monto Contrato
₲ 3.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.539.917.096
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.539.917.096
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399757
Nombre de la Licitación
RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL PARA EL HOSPITAL CENTRAL DE POLICÍA RIGOBERTO CABALLERO-PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional
