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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0015710
Monto de la Factura
₲ 45.404.160
Nro. Solicitud de Transferencia
206492
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2022
Fecha de la Transferencia
19-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.248.544

Retención DNCP
₲ 167.779
Retención IVA
₲ 648.631
Retención Renta
₲ 1.297.262
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
272/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-209946
Monto Contrato
₲ 8.936.253.752
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.224.526.335
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.224.526.335

Datos de la Licitación

ID de Licitación
402108
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA POLICÍA NACIONAL PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional