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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-021-0001752
Monto de la Factura
₲ 65.965.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139940
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2021
Fecha de la Transferencia
11-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.076.063

Retención DNCP
₲ 232.677
Retención IVA
₲ 1.799.045
Retención Renta
₲ 1.799.045
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
150/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-202967
Monto Contrato
₲ 2.024.460.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.904.032.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.904.032.480

Datos de la Licitación

ID de Licitación
391133
Nombre de la Licitación
CONTRATACION SERVICIO TELEFONÍA CORPORATIVA Y TV POR CABLE
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional