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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0070074
Monto de la Factura
₲ 1.105.070
Nro. Solicitud de Transferencia
165948
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2023
Fecha de la Transferencia
02-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.099.869

Retención DNCP
₲ 4.161
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CASA MODIGA SA
RUC
80001423-5
Número de Contrato
274/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-209528
Monto Contrato
₲ 5.250.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.226.233
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.226.233

Datos de la Licitación

ID de Licitación
402108
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA POLICÍA NACIONAL PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional