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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000273
Monto de la Factura
₲ 66.278.497
Nro. Solicitud de Transferencia
14805
Fecha Solicitud de Transferencia
22-02-2023
Fecha de la Transferencia
02-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.371.078

Retención DNCP
₲ 233.783
Retención IVA
₲ 1.807.595
Retención Renta
₲ 1.807.595
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AMERISA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80086486-7
Número de Contrato
180/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-205645
Monto Contrato
₲ 1.382.060.052
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.299.862.681
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.299.862.681

Datos de la Licitación

ID de Licitación
400695
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ESTUDIOS LABORATORIALES - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional