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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0009822
Monto de la Factura
₲ 3.231.175
Nro. Solicitud de Transferencia
110973
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2021
Fecha de la Transferencia
06-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.040.682

Retención DNCP
₲ 11.397
Retención IVA
₲ 88.123
Retención Renta
₲ 88.123
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
65/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-200423
Monto Contrato
₲ 2.248.573.230
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.999.025.398
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.995.545.170

Datos de la Licitación

ID de Licitación
392765
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS ELECTRICOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional