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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008892
Monto de la Factura
₲ 5.333.140
Nro. Solicitud de Transferencia
127683
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
20-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.018.729

Retención DNCP
₲ 18.811
Retención IVA
₲ 145.449
Retención Renta
₲ 145.449
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA
RUC
80028285-0
Número de Contrato
133/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-202640
Monto Contrato
₲ 782.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 735.887.674
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 735.887.674

Datos de la Licitación

ID de Licitación
392759
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN REPUESTOS PARA VEHICULOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional