Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-003-0000030
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 7.680.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            61896
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            31-05-2021
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            10-06-2021
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            11-06-2021
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 7.227.229
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 27.089
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 209.455
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 209.455
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
        
                                    RUC
                            
            3543901-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            66/2021
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12003-21-199518
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 628.050.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 531.591.684
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 529.817.865
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            392765
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICIÓN DE ARTICULOS ELECTRICOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION
        
                                    Convocante
                            
            Policia Nacional / Ministerio del Interior
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Policia Nacional
        