Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0021657
Monto de la Factura
₲ 29.898.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111121
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2021
Fecha de la Transferencia
02-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.135.377
Retención DNCP
₲ 105.458
Retención IVA
₲ 815.400
Retención Renta
₲ 815.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
138/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-202922
Monto Contrato
₲ 944.869.886
Total Pagado por el Contrato
₲ 889.163.401
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 889.163.401
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391139
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN INSUMOS PARA CERTIFICADO DE ANTECEDENTES POLICIALES, CARNET PORTACIÓN DE ARMAS Y CREDENCIALES E IMPRESIONES VARIAS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional
