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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0024023
Monto de la Factura
₲ 23.265.515
Nro. Solicitud de Transferencia
127324
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
20-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.893.907

Retención DNCP
₲ 82.064
Retención IVA
₲ 634.514
Retención Renta
₲ 634.514
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-199626
Monto Contrato
₲ 130.467.205
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.832.082
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.832.082

Datos de la Licitación

ID de Licitación
392761
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL, CARTUCHOS Y TONER -PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional