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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0003920
Monto de la Factura
₲ 51.736.000
Nro. Solicitud de Transferencia
217775
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.217.951

Retención DNCP
₲ 180.606
Retención IVA
₲ 1.410.982
Retención Renta
₲ 1.881.309
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-247501
Monto Contrato
₲ 78.779.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.422.585
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.422.585

Datos de la Licitación

ID de Licitación
454454
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1