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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008220
Monto de la Factura
₲ 14.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22448
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
17-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.433.368

Retención DNCP
₲ 50.269
Retención IVA
₲ 392.727
Retención Renta
₲ 523.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-243874
Monto Contrato
₲ 1.149.100.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 608.213.656
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 608.213.656

Datos de la Licitación

ID de Licitación
443576
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS BASE AÉREA ÑU GUAZU - PLURIANUAL 2024-2025
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4