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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003659
Monto de la Factura
₲ 15.412.460
Nro. Solicitud de Transferencia
73102
Fecha Solicitud de Transferencia
06-06-2025
Fecha de la Transferencia
23-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.527.577

Retención DNCP
₲ 56.048
Retención IVA
₲ 245.004
Retención Renta
₲ 583.831
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
RUC
4554737-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-249546
Monto Contrato
₲ 3.916.052.791
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.200.874.170
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.200.874.170

Datos de la Licitación

ID de Licitación
453053
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5