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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001584
Monto de la Factura
₲ 1.729.000
Nro. Solicitud de Transferencia
7920
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2025
Fecha de la Transferencia
12-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.611.428

Retención DNCP
₲ 6.036
Retención IVA
₲ 47.155
Retención Renta
₲ 62.873
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-249540
Monto Contrato
₲ 516.340.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 164.594.487
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.594.487

Datos de la Licitación

ID de Licitación
453053
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5