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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001641
Monto de la Factura
₲ 703.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37269
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2025
Fecha de la Transferencia
11-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 681.271

Retención DNCP
₲ 2.556
Retención IVA
₲ 19.173
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-249540
Monto Contrato
₲ 516.340.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 164.594.487
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.594.487

Datos de la Licitación

ID de Licitación
453053
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5