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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000120
Monto de la Factura
₲ 7.997.500
Nro. Solicitud de Transferencia
219910
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
16-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.453.669

Retención DNCP
₲ 27.919
Retención IVA
₲ 218.114
Retención Renta
₲ 290.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
UENO SEGUROS S.A
RUC
80004049-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-249251
Monto Contrato
₲ 361.013.065
Total Pagado por el Contrato
₲ 284.479.586
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 284.479.586

Datos de la Licitación

ID de Licitación
454888
Nombre de la Licitación
Servicios de Seguro para Vehículos y Edificios del Comando Logístico y las DDSSCC- Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5