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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0050998
Monto de la Factura
₲ 3.577.950
Nro. Solicitud de Transferencia
132283
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2024
Fecha de la Transferencia
10-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.334.649

Retención DNCP
₲ 12.490
Retención IVA
₲ 97.580
Retención Renta
₲ 130.107
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-241160
Monto Contrato
₲ 99.144.668
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.395.558
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.395.558

Datos de la Licitación

ID de Licitación
443372
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos y Accesorios Menores para Vehículos de las DDSSCC del COMLOG
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5