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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005870
Monto de la Factura
₲ 49.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
7951
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2025
Fecha de la Transferencia
12-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.445.097

Retención DNCP
₲ 180.114
Retención IVA
₲ 703.571
Retención Renta
₲ 1.876.190
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
QUIMICA INTERNACIONAL FARMACEUTICA SRL
RUC
80003035-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-246534
Monto Contrato
₲ 204.930.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 193.258.751
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 193.258.751

Datos de la Licitación

ID de Licitación
449687
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos E Insumos Varios para la DISERSANFA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5