Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000917
Monto de la Factura
₲ 55.672.720
Nro. Solicitud de Transferencia
220009
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.502.026
Retención DNCP
₲ 203.603
Retención IVA
₲ 795.325
Retención Renta
₲ 2.120.866
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Profarma S.A.
RUC
80081879-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-247344
Monto Contrato
₲ 309.434.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 291.651.928
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 291.651.928
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449687
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos E Insumos Varios para la DISERSANFA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5