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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000272
Monto de la Factura
₲ 112.797.700
Nro. Solicitud de Transferencia
65516
Fecha Solicitud de Transferencia
22-05-2024
Fecha de la Transferencia
27-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 105.127.455

Retención DNCP
₲ 393.767
Retención IVA
₲ 3.076.301
Retención Renta
₲ 4.101.735
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SKYWALKER PARTS S.R.L.
RUC
80096668-6
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-238615
Monto Contrato
₲ 1.686.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.571.352.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.571.352.000

Datos de la Licitación

ID de Licitación
439540
Nombre de la Licitación
LPN FAP Nº 03/24 ADQUISICION DE KIT DE OVERHAUL DE HELICE DEL CASA 212 - AD REFERENDUM
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4