Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0020519
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 15.800.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            221963
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            27-12-2024
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            17-01-2025
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            20-01-2025
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 14.725.600
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 55.156
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 430.909
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 574.545
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
        
                                    RUC
                            
            80046953-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12005-24-249574
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 19.103.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 17.803.997
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 17.803.997
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            440602
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICIÓN DE ÚTILES Y ARTÍCULOS DE OFICINA
        
                                    Convocante
                            
            Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Comando en Jefe Uoc 1
        