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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0004432
Monto de la Factura
₲ 8.472.590
Nro. Solicitud de Transferencia
91210
Fecha Solicitud de Transferencia
09-07-2025
Fecha de la Transferencia
15-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.967.611

Retención DNCP
₲ 30.533
Retención IVA
₲ 156.395
Retención Renta
₲ 318.051
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-249549
Monto Contrato
₲ 102.762.130
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.935.146
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.935.146

Datos de la Licitación

ID de Licitación
453053
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5