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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000469
Monto de la Factura
₲ 155.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
193133
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
10-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 144.460.000

Retención DNCP
₲ 541.091
Retención IVA
₲ 4.227.273
Retención Renta
₲ 5.636.364
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ARQUIN S.R.L.
RUC
80000410-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-246909
Monto Contrato
₲ 1.518.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 705.650.512
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 705.650.512

Datos de la Licitación

ID de Licitación
444905
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios para la DISERINTE Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5