Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-003-0000771
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 43.995.144
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            192954
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            29-11-2024
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            10-12-2024
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            10-12-2024
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 41.003.474
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 153.583
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 1.199.868
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 1.599.823
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
        
                                    RUC
                            
            80013889-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12005-24-246356
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 43.995.144
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 41.003.474
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 41.003.474
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            445602
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION Y EQUIPOS DE OFICINAS VARIAS
        
                                    Convocante
                            
            Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Comando en Jefe Uoc 1
        