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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0014553
Monto de la Factura
₲ 33.302.400
Nro. Solicitud de Transferencia
7916
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2025
Fecha de la Transferencia
12-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.405.748

Retención DNCP
₲ 121.792
Retención IVA
₲ 475.749
Retención Renta
₲ 1.268.663
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-246562
Monto Contrato
₲ 548.775.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 461.147.405
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 461.147.405

Datos de la Licitación

ID de Licitación
449687
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos E Insumos Varios para la DISERSANFA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5