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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008066
Monto de la Factura
₲ 2.456.300
Nro. Solicitud de Transferencia
72921
Fecha Solicitud de Transferencia
06-06-2025
Fecha de la Transferencia
20-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.380.378

Retención DNCP
₲ 8.932
Retención IVA
₲ 66.990
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-238228
Monto Contrato
₲ 308.464.890
Total Pagado por el Contrato
₲ 263.394.491
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 263.394.491

Datos de la Licitación

ID de Licitación
438444
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÒN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y ANIMALES (AD REFERENDUM 2024).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2