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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0002733
Monto de la Factura
₲ 6.210.000
Nro. Solicitud de Transferencia
219827
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.856.326

Retención DNCP
₲ 22.711
Retención IVA
₲ 88.714
Retención Renta
₲ 236.571
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-249547
Monto Contrato
₲ 6.435.118.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.494.313.060
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.494.313.060

Datos de la Licitación

ID de Licitación
453053
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5